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新通道物流公司组织学习《审计署关于内部审计工作的规定》

来源: 发布时间:2020-10-20 浏览次数:4739 分享到:

10月19日,新通道物流公司召开第六次党委会,组织学习《审计署关于内部审计工作的规定》。公司党委书记、董事长邢春城主持。公司领导班子成员参会,公司相关部门参加会议。

会上,邢春城领学了《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署11令)文件精神,并结合公司实际情况,提出了以下三点要求。一是建立健全审计体制,提升公司审计工作质量。强化公司对内部审计工作统一管控,统一制定计划、确定标准、调配资源,加快形成“上审下”的内部审计管理体制。在不断完善内部审计各项制度规定的基础上,对落实党和国家方针政策、国企改革重点任务、国有资产监管政策、境外国有资产监管及内控体系建设等重要事项、重点领域和关键环节,补短板、填空白,持续构建符合国有资产监管要求和公司治理需要的内部审计制度体系。二是努力探索创新,推动内部审计转型发展。坚持以保障和服务为目的、以问题和风险为导向、以监督和控制为主线,把内部审计的重心向业务活动拓展、向内部控制延伸、向风险管理扩展,积极适应大数据环境对内部审计工作提出的新要求、新挑战,努力提高运用信息化技术查核问题的能力和手段,提高内部审计工作效能。三是坚持党的领导,立足于服务大局,发挥建设性作用。紧紧围绕促进党委重要工作安排落实、加强内部管理和控制、防控经济活动中的重大风险隐患等思考和推动做好内部审计工作的总体谋划,着力于发挥内部审计基础性监督作用。